รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,819,040.00 |
12,220,514.12 |
82.46 |
2,598,525.88 |
17.54 |
 |
2. งบลงทุน |
9,864,300.00 |
9,612,100.00 |
97.44 |
252,200.00 |
2.56 |
 |
3. งบบุคลากร |
12,066,700.00 |
11,737,468.29 |
97.27 |
329,231.71 |
2.73 |
 |
4. งบอุดหนุน |
81,443,956.00 |
81,341,468.63 |
99.87 |
102,487.37 |
0.13 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
28,902,730.00 |
28,804,039.81 |
99.66 |
98,690.19 |
0.34 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
147,096,726.00 |
143,715,590.85 |
97.70 |
3,381,135.15 |
2.30 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
21 คน |
สถิติปีนี้ |
346 คน |
สถิติทั้งหมด |
1603 คน |
|
|