รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,361,990.00 |
8,702,602.95 |
60.59 |
5,659,387.05 |
39.41 |
 |
2. งบลงทุน |
9,864,300.00 |
9,612,100.00 |
97.44 |
252,200.00 |
2.56 |
 |
3. งบบุคลากร |
10,045,340.00 |
9,791,908.29 |
97.48 |
253,431.71 |
2.52 |
 |
4. งบอุดหนุน |
79,038,956.00 |
78,934,149.63 |
99.87 |
104,806.37 |
0.13 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
24,885,030.00 |
23,878,101.76 |
95.95 |
1,006,928.24 |
4.05 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
138,195,616.00 |
130,918,862.63 |
94.73 |
7,276,753.37 |
5.27 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
19 คน |
สถิติปีนี้ |
249 คน |
สถิติทั้งหมด |
1506 คน |
|
|