รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
10,194,395.00 |
6,619,740.18 |
64.94 |
3,574,654.82 |
35.06 |
 |
2. งบลงทุน |
9,864,300.00 |
9,612,100.00 |
97.44 |
252,200.00 |
2.56 |
 |
3. งบบุคลากร |
9,050,000.00 |
7,047,434.29 |
77.87 |
2,002,565.71 |
22.13 |
 |
4. งบอุดหนุน |
64,551,582.00 |
64,508,082.00 |
99.93 |
43,500.00 |
0.07 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
23,654,880.00 |
19,003,362.08 |
80.34 |
4,651,517.92 |
19.66 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
117,315,157.00 |
106,790,718.55 |
91.03 |
10,524,438.45 |
8.97 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
21 คน |
สถิติปีนี้ |
153 คน |
สถิติทั้งหมด |
1410 คน |
|
|